红冲发票怎么操作 红冲发票如何操作


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红冲发票操作流程:1.首先需要申请开具红字专用发票 , 向主管税务机关提交 。2.税务机关根据纳税人提交的申请单 , 审核后 , 通过红字票通知单管理系统开具通知单 。3.企业收到税务机关开具的通知单 , 可以在开票系统中开具红字专用发票 。
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【红冲发票怎么操作 红冲发票如何操作】如果是购买方开具红字发票 , 需购买方申请 , 步骤同上 , 只是要将申请之后税务机关开具的通知单交与销售方 , 让销售方开具红字专用发票 。
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红冲发票 , 就是冲减原销项 , 然后开具正确的发票重新入账 , 跨月的则需要开红字发票 。
关于红冲发票的规定:凡发生销货折让或退回 , 能取回原发票的 , 如果销货方未作账务处理 , 可将收回的发票联粘附在存根联后面依次注明“作废” , 属于销售折让的 , 应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方 , 不得开具红字发票;如果销货方已作账务处理 , 可开具相同内容的红字发票 , 以红字发票记账联抵减当期的销售收入 。

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