1、进入相应账套,将所有本月未过账的凭证进行审核过账处理;
2、点击“结账”的“结转损益”,确定生成凭证所需的日期、凭证字、类别后按“完成”按钮;
3、手工生成分配利润的相关凭证;
4、将结转损益、分配利润生成的凭证审核过账;
【金蝶里月末结转凭证怎么做】5、进行账簿与报表、汇总表与明细表、总账报表数据与其它相关模块报表数据的核对无误后 , 便可进行结账工作 。
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