银行审计人员年终工作总结

总结在一个时期、一个年度、一个阶段对学习和工作生活等情况加以回顾和分析的一种书面材料, 它可以明确下一步的工作方向, 少走弯路, 少犯错误, 提高工作效益, 让我们抽出时间写写总结吧 。 那么如何把总结写出新花样呢?以下是小编为大家收集的银行审计人员年终工作总结, 欢迎大家借鉴与参考, 希望对大家有所帮助 。

银行审计人员年终工作总结



银行审计人员年终工作总结1 20xx年马上就要结束了, 在过去的20xx年中, 我们银行做的一直很好, 很好的顶住了xx的压力, 在经济最困难的一年里, 我们银行还是取得了业绩不小的进步, 这就尤为可贵了, 所以我们银行必须要好好的总结一下, 总结过去一年工作的经验, 以便在来年中取得更好的进步 。
为了适应新形势下的发展, 财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度 。 由于公司的性质发生改变, 要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善 。 根据市局(公司)的财务制度, 结合集团公司的实际情况, 组织汇编了xx的财务制度 。 为了总结经验教训, 更好的完成20xx年的各项工作任务, 我部就财务、审计方面的工作作出总结如下:
一、审计方面的工作
(一)根据市局财务审计工作会议精神, 对财务审计部工作的提出要求
1、继续巩固推行财务管理模块, 加强财务人员的管理意识和责任心, 充分发挥财务管理的职能作用 。 在全面实施信息化管理的同时, 要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理, 每周必须下各核算的公司了解业务运行情况, 发挥主观能动性, 多为经营者提供有参考价值的信息和建议, 这一要求作为20xx年目标考核的主要指标来考核 。
2、全员树立财务管理是企业管理的核心思想, 增强危机感、紧迫感和责任感, 加强学习, 努力提高自身素质, 适应新形势下财务工作的要求 。
(二)全面迎接国家审计
为了迎接国家审计署的全面检查, 根据市局(公司)审计重点, 我部门对xx月xx日的财务收支进行了复查, 并结合内审工作实际, 紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作, 充分发挥财务的监督和服务职能, 及时为集团公司领导提供决策依据, 并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置 。
(三)财务的审计、监督岗位
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能, 今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年, 经验丰富的财务人员, 充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位 。 明确了四位同志的工作职责和范畴, 要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法, 为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础 。
(四)制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》
为了更好地履行总经理赋予的职责, 加强(集团)公司财务管理和稽核检查力度, 规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感, 财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》, 通过大家认真地学习和讨论, 积极思考, 并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责 。
二、财务方面的工作
(一)增强财务服务意识
20xx年, 我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则, 加强财务管理, 优化资源配置, 提高资金使用效益, 把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作 。
(二)切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求, 财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制, 并采用按“统一管理, 分级负责”的原则进行管理 。 财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务, 充分发挥财务审计部的职能作用 。

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